สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการ ‎Innovation For Thai Ed‎
211,685.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
211,685.00
2
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณ‎
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
75,000.00
3
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจั‎
56,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
56,000.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้อง‎
62,000.00
0.00
5,436.00
5,436.00
8.76%
8.76%
56,564.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านการทุจริตและประพ‎
44,530.40
0.00
4,330.40
4,330.40
9.72%
9.72%
40,200.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรร‎
391,600.00
0.00
54,200.00
54,200.00
13.84%
13.84%
337,400.00
7
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจั‎
38,900.00
0.00
9,220.00
9,220.00
23.70%
23.70%
29,680.00
8
เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบ‎
31,100.00
0.00
9,262.00
9,262.00
29.78%
29.78%
21,838.00
9
เงินอุดหนุนการพัฒนาความประพฤตินักเรียนนั‎
30,000.00
0.00
10,908.00
10,908.00
36.36%
36.36%
19,092.00
10
ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนป‎
63,500.00
0.00
24,000.00
24,000.00
37.79%
37.79%
39,500.00
11
รายการงบประจำ‎
154,080.00
22,470.00
67,410.00
89,880.00
43.75%
58.33%
64,200.00
12
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็‎
349,690.00
0.00
162,620.00
162,620.00
46.50%
46.50%
187,070.00
13
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเ‎
49,570.00
0.00
30,200.00
30,200.00
60.92%
60.92%
19,370.00
14
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจ‎
41,123.00
0.00
26,100.00
26,100.00
63.46%
63.46%
15,023.00
15
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพกา‎
31,000.00
0.00
20,677.00
20,677.00
66.70%
66.70%
10,323.00
16
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกันคุณภาพโร‎
4,800.00
0.00
3,840.00
3,840.00
80.00%
80.00%
960.00
17
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลกา‎
60,000.00
0.00
48,407.00
48,407.00
80.67%
80.67%
11,593.00
18
รายการงบประจำ‎
216,369.00
0.00
176,602.00
176,602.00
81.62%
81.62%
39,767.00
19
เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกร‎
12,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
83.33%
83.33%
2,000.00
20
รายการงบประจำ‎
2,091,300.00
0.00
1,832,155.16
1,832,155.16
87.60%
87.60%
259,144.84
21
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย‎
10,000.00
0.00
9,200.00
9,200.00
92.00%
92.00%
800.00
22
รายการงบประจำ‎
350,000.00
0.00
342,550.00
342,550.00
97.87%
97.87%
7,450.00
23
รายการงบประจำ‎
511,000.00
0.00
505,016.00
505,016.00
98.82%
98.82%
5,984.00
24
ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระ‎
56,800.00
0.00
56,800.00
56,800.00
100.00%
100.00%
0.00
25
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลาก‎
45,400.00
0.00
45,400.00
45,400.00
100.00%
100.00%
0.00
26
รายการงบประจำ‎
23,600.00
0.00
23,600.00
23,600.00
100.00%
100.00%
0.00
27
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภา‎
7,200.00
0.00
7,200.00
7,200.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,018,247.40
22,470.00
3,485,133.56
3,507,603.56
69.44%
69.89%
1,510,643.84
×
×
×